|
|
Faktúra |
70949389
|
služby
|
101,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Komenský s.r.o Košice |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124169795
|
materiál
|
62,60 |
s DPH |
61
|
|
15.11.2024 |
Dual Trade, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202442686
|
učebné pomôcky
|
19,95 |
s DPH |
60
|
|
15.11.2024 |
SILCOM Multimedia sk sro |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7181463763
|
elektrická energia
|
250,51 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
12.11.2024 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240412
|
revízie
|
810,00 |
s DPH |
59
|
|
12.11.2024 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8481050495
|
vodné a stočné
|
254,41 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.11.2024 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
revízie športového náradia
|
127,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
LGServ. opr. a rev. TV naradi |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
materiál
|
233,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
učebné pomôcky
|
19,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SILCOM Multimedia sk sro |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RELIA, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
materiál
|
62,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Dual Trade, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RELIA, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RELIA, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
revízie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
strava - 10/2024
|
5 158.60 |
s DPH |
|
2/2010
|
05.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241045
|
služby BOZP
|
45,60 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
05.11.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359333968
|
telefon 10/24
|
60,00 |
s DPH |
|
027337704
|
05.11.2024 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411021
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
05.11.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8602302319
|
plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
05.11.2024 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000078
|
interiérové vybavenie
|
84,80 |
s DPH |
48
|
|
29.10.2024 |
AGATA SPOLKA AKCYJNA |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |