|
|
Objednávka |
92020
|
Bezdrotová myš
|
11,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20000198
|
Dezinfekčný gél na ruky
|
51,60 |
s DPH |
82020
|
|
20.04.2020 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
190039
|
Strava 1/2020
|
1 810,08 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
07.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28042020
|
Tonery + NTB + služby
|
783,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31020063
|
Odvoz konárov
|
110,64 |
s DPH |
102020
|
|
29.04.2020 |
Technícké služby mesta Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
102020
|
Odvoz konárov
|
110,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
Technícké služby mesta Partizánske |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
04.05.2020 |
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
770351123
|
Stravenky zamestnancov
|
4 004,79 |
s DPH |
112020
|
|
29.04.2020 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8180491333
|
PLYN
|
1 151.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
04.05.2020 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000235
|
Teplomer
|
57,97 |
s DPH |
142020
|
|
19.05.2020 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
502000266
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
486,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.05.2020 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258700612
|
Telefón a internet
|
115,88 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200357
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
08.05.2020 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7181067073
|
El. energia
|
116,96 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
11.05.2020 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000224
|
Teplomer
|
57,97 |
s DPH |
122020
|
|
11.05.2020 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
122020
|
Teplomer
|
57,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
13.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8080019667
|
Vodné a stočné
|
110,84 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
13.05.2020 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20065
|
Prechodové lišty
|
100,03 |
s DPH |
132020
|
|
19.05.2020 |
Michal Lajcha - LM servis |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
842020
|
Dataprojektor + plátno
|
854,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jaroslav Kmeť |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
171220201
|
Dataprojektor + plátno
|
854,00 |
s DPH |
842020
|
|
17.12.2020 |
Jaroslav Kmeť |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
132020
|
Prechodové lišty
|
100,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Michal Lajcha - LM servis |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.05.2020 |
11.05.2020 |