|
|
Objednávka |
22
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
131,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
HELLER, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8681022308
|
vodné a stočné
|
172,08 |
s DPH |
|
20/1999
|
11.05.2026 |
Západoslovenská vodná spoločnosť, a.. s. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7112765148
|
elektrická energia
|
178,37 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.05.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387879629
|
telefón 04/26 + internet
|
84,65 |
s DPH |
|
027337704
|
04.05.2026 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260386
|
služby BOZP
|
43,91 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.05.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260016
|
strava 04/2026
|
4 849,40 |
s DPH |
|
2/2010
|
04.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8612764117
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.05.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30042026
|
služby
|
210,00 |
s DPH |
21
|
|
04.05.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32625952
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
96,78 |
s DPH |
20
|
|
23.04.2026 |
B-commerce-Gastro Kuchyne |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
96,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
B-commerce-Gastro Kuchyne |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260160
|
materiál
|
30,14 |
s DPH |
19
|
|
16.04.2026 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
materiál
|
30,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8681017159
|
vodné a stočné
|
177,69 |
s DPH |
|
20/1999
|
13.04.2026 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7221232712
|
elektrická energia
|
223,29 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
13.04.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260011
|
strava 03/2026
|
5 992,90 |
s DPH |
|
2/20
|
10.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
744890200
|
náiomné
|
137,53 |
s DPH |
|
129
|
10.04.2026 |
SMM Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
252026
|
revízie
|
246,00 |
s DPH |
18
|
|
10.04.2026 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260268
|
služby BOZP
|
47,60 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
08.04.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386313473
|
telefon 03/26
|
80,05 |
s DPH |
|
027337704
|
08.04.2026 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
08.04.2026 |